合肥物质科学研究院组织质量管理体系内部审核
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来源:为了检查我院质量管理体系的符合性、有效性,推动我院质量管理体系有效实施、保持和改进,研究院质量管理办公室于2010年7月26日-7月30日组织了由35名内审员组成的内审组对我院质量管理体系进行了内部审核。
本次内审共分四个组,在审核员的分工中注意到了审核的“独立性”,在审核的实施中遵循了检查“符合性和有效性”的内审目的,内审组依据《内部审核实施计划》,按照HY/CX-8.2-02《内部审核控制程序》的要求,对我院质量管理体系相关部门及所覆盖的所有产品与活动进行了全面系统的审核。内审组通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方式,收集客观证据,对发现的不符合项与受审核部门一起确认不符合事实。本次内部审核共发现不符合项11项(均为一般不符合项),其中(民)6个(军)5个,经过审核组的努力工作和被审核部门的积极配合,本次内部审核于7月30日上午顺利完成。
通过内审可以看出,我院的质量管理体系运行总体有效。
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