为规范内部审计行为,提高内部审计工作质量,发挥优秀内部审计项目示范和导向作用,监督审计局首次开展优秀内部审计项目评选工作。
本次优秀项目评审,共有27家内部审计机构报名参加,评审的标准主要包含审计过程是否符合相关规章制度,发现问题和解决问题的能力,审计成果运用的广泛性等多个方面。本次评选分为推荐,初评和终评等环节,共评出一等奖1项,二等奖3项,三等奖6项,优秀奖17项,合肥研究院获得优秀内部审计项目二等奖。
合肥研究院内部审计工作在院领导高度支持和科研、管理人员配合下,不断完善内部审计工作体制和机制,构建研究所内部审计体系,成立了监督与审计处,下设审计办公室,配备专职人员从事内审工作。在审计立项布局方面,聚焦关键领域,开展各类审计监督,加强成果运用,提升审计监督成效,加大审计发现问题整改力度。
今后合肥研究院将进一步贯彻落实院党组、院监审局的工作部署,坚持“促管理,防风险、提效益”,在问题整改上“举一反三、见人见事“,充分发挥审计监督和促进提升治理能力的作用,为合肥研究院“十四五”时期改革发展保驾护航,营造更加良好的科研生态环境。